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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 21304 Data de lançamento: 12/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09.09.2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC NO CENTRO ADMINISTRATIVO E,SEDUC.VEÍCULO PLACAS IYI-5922 200,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2022 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09.09.2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC NO CENTRO ADMINISTRATIVO E,SEDUC.VEÍCULO PLACAS IYI-5922 200,01
12/09/2022 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 09.09.2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC NO CENTRO ADMINISTRATIVO E,SEDUC.VEÍCULO PLACAS IYI-5922 200,01
13/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21304/2022 RICARDO LUIZ TONELLO - 42428 200,01
TOTAL 200,01 200,01 200,01
SALDO A PAGAR 0,00