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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO MECANICA BUSATTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 21355 Data de lançamento: 12/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO APLAINAR CABEÇOTE 145,00 145,00
1.00 SERVIÇO DE RETIFICA DE SEDE DE VÁLVULAS 320,00 320,00
1.00 SERVIÇO DE ACENTAMENTO DE VALVULAS 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA 1.100,00 1.100,00
1.00 SERVIÇO APARELHO DIAGNOSITICO 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2022 SERVIÇO APLAINAR CABEÇOTE SERVIÇO DE RETIFICA DE SEDE DE VÁLVULAS SERVIÇO DE ACENTAMENTO DE VALVULAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA SERVIÇO APARELHO DIAGNOSITICO 1.785,00
12/09/2022 LIQ NT 10473 1.785,00
23/09/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21355/2022 AUTO MECANICA BUSATTO LTDA - 448 1.716,46
23/09/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 21355/2022 68,54
TOTAL 1.785,00 1.785,00 1.785,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 23/09/2022 68,54 Lançada
TOTAL   68,54