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Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 21430 Data de lançamento: 14/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAÚDE MENTAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: DESPESAS DIVERSAS CAPS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.04 PARAFUSO 160 8,8 X 35 62,75 2,51
0.08 ARRUELA LISA 1/4 30,00 2,40
14.89 PONTEIRA PHILIPS MEDIA C/ IMÃ 3,00 44,67
2.00 DOBRADIÇA PINO SOLTO PRETO 1 1/2 2,50 5,00
5.00 BROCA AÇO 1,50 11,02 55,10
4.00 CORREDIÇA 50CM 20,00 80,00
1.00 PUXADOR PORTA METAL 22,98 22,98
10.00 LIXA VELCRO 120MM 3,00 30,00
5.00 LIXA VELCRO 115MM 3,00 15,00
10.00 SUPORTE DE COZINHA AMERICANA 0,45 4,50
10.00 LIXA VELCRO 115MM G100 3,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2022 PARAFUSO 160 8,8 X 35 ARRUELA LISA 1/4 PORCA MA 6MM PONTEIRA PHILIPS MEDIA C/ IMÃ DOBRADIÇA PINO SOLTO PRETO 1 1/2 BROCA AÇO 1,50 CORREDIÇA 50CM PUXADOR PORTA METAL LIXA VELCRO 120MM LIXA VELCRO 115MM SUPORTE DE COZINHA AMERICANA LIXA VELCRO 115MM G100 292,96
14/09/2022 LIQ NT 18406 292,96
06/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21430/2022 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 289,44
06/10/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21430/2022 3,52
TOTAL 292,96 292,96 292,96
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 06/10/2022 3,52 Lançada
TOTAL   3,52