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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053

Dados do Empenho
Número do empenho: 2144 Data de lançamento: 31/01/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PLACA EM ACM+ADESIVO - 32,50 32,50
1.00 CRACHA 4X0 - 12,50 12,50
29.00 CORDAO PARA CRACHA - 3,00 87,00
4.00 CRACHA 4X0 - 12,50 50,00
24.00 CRACHA 4X0 - 12,50 300,00
3.00 CRACHA 4X0 - 12,50 37,50
3.00 CORDAO PARA CRACHA - 3,00 9,00
14.00 CRACHA 4X0 - 12,50 175,00
14.00 CORDAO PARA CRACHA - 3,00 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2022 PLACA EM ACM+ADESIVO - CRACHA 4X0 - CORDAO PARA CRACHA - CRACHA 4X0 - CRACHA 4X0 - CRACHA 4X0 - CORDAO PARA CRACHA - CRACHA 4X0 - CORDAO PARA CRACHA - 745,50
31/01/2022 LIQ NT 604 745,50
10/02/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2144/2022 ANDRE FORTE - 89535 745,50
TOTAL 745,50 745,50 745,50
SALDO A PAGAR 0,00