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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 21471 Data de lançamento: 15/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3230.00 SERVIÇO DE CÓPIA OU IMPRESSSÃO COLORIDA LASER A-4 1,48 4.780,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2022 SERVIÇO DE CÓPIA OU IMPRESSSÃO COLORIDA LASER A-4 4.780,40
15/09/2022 LIQ NT 2094 4.780,40
11/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21471/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 1.538,64
11/11/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 21471/2022 241,76
23/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21471/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 3.000,00
TOTAL 4.780,40 4.780,40 4.780,40
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 11/11/2022 241,76 3843/2022 Lançada
TOTAL   241,76