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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VOLNI FELIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 21476 Data de lançamento: 15/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BUCHA FEIXE DE MOLAS TRASEIRO 59,00 118,00
2.00 GRAMPO DE MOLA TRASEIRO 86,50 173,00
1.00 MOLA ESTENDIDA TRASEIRA 2° 460,00 460,00
1.00 MOLA ESTENDIDA TRASEIRA 3° 407,00 407,00
1.00 MOLA MESTRE TRASEIRA 682,00 682,00
10.00 PARAFUSO DA RODA 41,00 410,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2022 BUCHA FEIXE DE MOLAS TRASEIRO GRAMPO DE MOLA TRASEIRO MOLA ESTENDIDA TRASEIRA 2° MOLA ESTENDIDA TRASEIRA 3° MOLA MESTRE TRASEIRA PARAFUSO DA RODA 2.250,00
15/09/2022 LIQ NT 4604 2.250,00
06/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21476/2022 VOLNI FELIN & CIA LTDA - 3168 2.250,00
TOTAL 2.250,00 2.250,00 2.250,00
SALDO A PAGAR 0,00