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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL

Dados do Empenho
Número do empenho: 21539 Data de lançamento: 15/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COLA TECIDO 15G COR 20 9,90 9,90
1.00 COLA SILICONE LIQUIDO 50GR 8,50 8,50
1.00 COLA PANO 15G 9,95 9,95
1.00 TECIDO CETIM ESTAMPADO 100% POLIESTER 18,90 18,90
1.00 TECIDO LISO 4% ELASTANO 59,90 59,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2022 COLA TECIDO 15G COR 20 COLA SILICONE LIQUIDO 50GR COLA PANO 15G TECIDO CETIM ESTAMPADO 100% POLIESTER TECIDO LISO 4% ELASTANO 107,15
15/09/2022 LIQ NT 001.014 107,15
06/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21539/2022 SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 107,15
TOTAL 107,15 107,15 107,15
SALDO A PAGAR 0,00