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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 21599 Data de lançamento: 16/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GERAÇÃO E,ENVIO DE DADOS DA 2a FASE DO ESOCIAL. 1.241,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2022 SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GERAÇÃO E,ENVIO DE DADOS DA 2a FASE DO ESOCIAL. 1.241,60
16/09/2022 LIQ NT 017.924 1.241,60
05/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21599/2022 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 116 1.144,75
05/10/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21599/2022 59,60
05/10/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 21599/2022 37,25
TOTAL 1.241,60 1.241,60 1.241,60
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 05/10/2022 59,60 Lançada
ISS FORNECEDORES 05/10/2022 37,25 Lançada
TOTAL   96,85