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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 21938 Data de lançamento: 23/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE 01 (UMA) PERSONALIZAÇÃO IMPRESSÃO DIGITAL VEICULAR (CRONOS BRANCO JBC 5F54 790,00 790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2022 SERVIÇO DE 01 (UMA) PERSONALIZAÇÃO IMPRESSÃO DIGITAL VEICULAR (CRONOS BRANCO JBC 5F54 790,00
23/09/2022 LIQ NT 892 790,00
11/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21938/2022 VALDAIR PANOSSO ME - 3293 773,72
11/11/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 21938/2022 16,28
TOTAL 790,00 790,00 790,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 11/11/2022 16,28 Lançada
TOTAL   16,28