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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 21951 Data de lançamento: 23/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORREIA 13X1475 92,00 92,00
1.00 PORTA ESCOVA 85,00 85,00
1.00 ROLAMENTO NSK 6303 88,00 88,00
1.00 ROLAMENTO 62,00 62,00
1.00 PLACA DE DIODO 186,00 186,00
2.00 SOQUETE ISOLADO 28,00 56,00
2.00 RELÉ AUXILIAR DNI-0102 48,00 96,00
2.00 BUCHA SUPORTE ALTERNADOR 52,00 104,00
2.00 LENTE TRASEIRA 70,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2022 CORREIA 13X1475 PORTA ESCOVA ROLAMENTO NSK 6303 ROLAMENTO PLACA DE DIODO SOQUETE ISOLADO RELÉ AUXILIAR DNI-0102 BUCHA SUPORTE ALTERNADOR LENTE TRASEIRA 909,00
23/09/2022 LIQ NT 5513 909,00
14/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21951/2022 GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 909,00
TOTAL 909,00 909,00 909,00
SALDO A PAGAR 0,00