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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 21980 Data de lançamento: 26/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á VIROSOLO/ARGENTINA NOS DIAS 22,23 SETEMBRO/2022 PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMANDO VOROSOLO 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2022 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á VIROSOLO/ARGENTINA NOS DIAS 22,23 SETEMBRO/2022 PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMANDO VOROSOLO 380,00
26/09/2022 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á VIROSOLO/ARGENTINA NOS DIAS 22,23 SETEMBRO/2022 PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMANDO VOROSOLO 380,00
05/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21980/2022 ALESSANDRO MOLOSSI - 100663 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00