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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX SANDRO TUR

Dados do Empenho
Número do empenho: 22043 Data de lançamento: 27/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 27.09.2022 PROVIDENCIAR CONSERTOS DE PECAS DE MÁQUINA MOTONIVELADORA.VEÍCULO PLACAS IZG-1G84 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2022 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 27.09.2022 PROVIDENCIAR CONSERTOS DE PECAS DE MÁQUINA MOTONIVELADORA.VEÍCULO PLACAS IZG-1G84 50,00
27/09/2022 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 27.09.2022 PROVIDENCIAR CONSERTOS DE PECAS DE MÁQUINA MOTONIVELADORA. 50,00
05/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22043/2022 ALEX SANDRO TUR - 90186 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00