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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 22188 Data de lançamento: 28/09/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESPESAS DE PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL 70% FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2022 961,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2022 REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2022 961,82
28/09/2022 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA PARA PAGAMENTO DO MES 09/2022 961,82
29/09/2022 Pagamento de Empenho 22188/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 902 961,82
TOTAL 961,82 961,82 961,82
SALDO A PAGAR 0,00