| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 22237 | Data de lançamento: | 28/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2022 | 1.315,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2022 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2022 | 1.315,28 | ||
| 28/09/2022 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA PARA PAGAMENTO DO MES 09/2022 | 1.315,28 | ||
| 05/10/2022 | Pagamento de Empenho 22237/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 838 | 1.315,28 | ||
| TOTAL | 1.315,28 | 1.315,28 | 1.315,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||