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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2225 Data de lançamento: 31/01/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: SALVAR/SAMU/UPA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 26 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Álcool Etílico, teor 70% - 7,10 85,20
30.00 Atadura crepe algodão 13 fios 08 cm 1,80 com 12 unid. - 5,09 152,70
30.00 Atadura crepe algodão 13 fios 12 cm 1,80 com 12 unid. - 7,31 219,30
30.00 Atadura crepe algodão 13 fios 20 cm 1,80 com 12 unid. - 11,10 333,00
10.00 Fita micropore 25mm Pacote c/6 un - 15,70 157,00
10.00 Fita micropore 50mm Pacote c/ 6un - 24,97 249,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2022 Álcool Etílico, teor 70% - Atadura crepe algodão 13 fios 08 cm 1,80 com 12 unid. - Atadura crepe algodão 13 fios 12 cm 1,80 com 12 unid. - Atadura crepe algodão 13 fios 20 cm 1,80 com 12 unid. - Fita micropore 25mm Pacote c/6 un - Fita micropore 50mm Pacote c/ 6un - 1.196,90
09/03/2022 PLINIO F.MANTELLI - OFICIAL DE GABINETE 727,90
11/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2022 - REF. MARÇO/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 727,90
25/04/2022 TAISA S.ROMANI - FARMACEUTICA 219,30
10/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2022 - REF. ABRIL/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 216,67
10/05/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2225/2022 2,63
14/06/2022 TAISA S.ROMANI - FARMACEUTICA 249,60
04/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2022 - REF. JUNHO/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 246,60
04/07/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2225/2022 3,00
18/12/2024 AJUSTE PARA ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO. -0,10
TOTAL 1.196,80 1.196,80 1.196,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 10/05/2022 2,63 1258/2022 Lançada
IRRF - LIVRE 04/07/2022 3,00 1970/2022 Lançada
TOTAL   5,63