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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 22279 Data de lançamento: 28/09/2022
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: PSF/SAUDE PRISIONAL E OUTROS - ESTADO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2022 4.053,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2022 4.053,28
28/09/2022 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA PARA PAGAMENTO DO MES 09/2022 4.053,28
29/09/2022 Pagamento de Empenho 22279/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 118 4.053,28
TOTAL 4.053,28 4.053,28 4.053,28
SALDO A PAGAR 0,00