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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FUNDO FASSM

Dados do Empenho
Número do empenho: 22308 Data de lançamento: 28/09/2022
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2022 466,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2022 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2022 466,56
28/09/2022 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA PARA PAGAMENTO DO MES 09/2022 466,56
05/10/2022 Pagamento de Empenho 22308/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 698 466,56
TOTAL 466,56 466,56 466,56
SALDO A PAGAR 0,00