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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLA ANDREA TESTON

Dados do Empenho
Número do empenho: 22504 Data de lançamento: 29/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAÚDE MENTAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27.09.2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTE,VEÍCULO PLACAS IVL-4487 499,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2022 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27.09.2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTE,VEÍCULO PLACAS IVL-4487 499,00
29/09/2022 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 27.09.2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTE,VEÍCULO PLACAS IVL-4487 499,00
03/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22504/2022 CARLA ANDREA TESTON - 90138 499,00
TOTAL 499,00 499,00 499,00
SALDO A PAGAR 0,00