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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CHARLES QUATRIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 22509 Data de lançamento: 29/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 26.09.2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTE.VEÍCULO PLACAS JBC-5G73 184,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2022 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 26.09.2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTE.VEÍCULO PLACAS JBC-5G73 184,85
29/09/2022 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 26.09.2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTE.VEÍCULO PLACAS JBC-5G73 184,85
03/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22509/2022 CHARLES QUATRIN - 97822 184,85
TOTAL 184,85 184,85 184,85
SALDO A PAGAR 0,00