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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 22590 Data de lançamento: 30/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON AMARELO 10ML 87,00 87,00
1.00 CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON CIANO 10ML 87,00 87,00
1.00 CARTUCHO P/ IMPRESSORA MAGENTA 10ML 87,00 87,00
1.00 CARTUHO P/ IMPRESSORA EPSON PRETO 25L 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2022 CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON AMARELO 10ML CARTUCHO PARA IMPRESSORA EPSON CIANO 10ML CARTUCHO P/ IMPRESSORA MAGENTA 10ML CARTUHO P/ IMPRESSORA EPSON PRETO 25L 371,00
30/09/2022 LIQ NT 20940 371,00
01/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22590/2022 DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 371,00
TOTAL 371,00 371,00 371,00
SALDO A PAGAR 0,00