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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 22625 Data de lançamento: 30/09/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA CRECHE MÃE DE DEUS 179,90 179,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2022 SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA CRECHE MÃE DE DEUS 179,90
30/09/2022 SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA CRECHE MÃE DE DEUS 179,90
01/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22625/2022 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 4331 136,70
01/11/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 22625/2022 43,20
TOTAL 179,90 179,90 179,90
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 01/11/2022 43,20 Lançada
TOTAL   43,20