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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARTA MARIA GADONSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 22695 Data de lançamento: 04/10/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESA DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 29.09.2022 ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO 32,98 32,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2022 DESPESA DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 29.09.2022 ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO 32,98
04/10/2022 DESPESA DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 29.09.2022 ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO 32,98
10/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22695/2022 MARTA MARIA GADONSKI - 88340 32,98
TOTAL 32,98 32,98 32,98
SALDO A PAGAR 0,00