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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 22706 Data de lançamento: 04/10/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BRONZINA BIELA 206,00 206,00
1.00 BRONZINA MANCAL 230,00 230,00
1.00 JOGO JUNTA COMPLETO 277,00 277,00
1.00 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM 172,86 172,86
1.00 COLA AUTO JUNTA 40,00 40,00
4.00 JOGO PISTÃO 222,00 888,00
1.00 MAHLE JOGO ANEIS MOTOR 370,00 370,00
1.00 TAMPA OLEO MOTOR 61,00 61,00
2.00 BIELA DO MOTOR 1.3 16V 398,23 796,46
1.00 KIT MATERIAL LIMPEZA 75,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2022 BRONZINA BIELA BRONZINA MANCAL JOGO JUNTA COMPLETO RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM COLA AUTO JUNTA JOGO PISTÃO MAHLE JOGO ANEIS MOTOR TAMPA OLEO MOTOR BIELA DO MOTOR 1.3 16V KIT MATERIAL LIMPEZA 3.116,32
04/10/2022 LIQ NT 8375 3.116,32
21/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22706/2022 MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 3.116,32
TOTAL 3.116,32 3.116,32 3.116,32
SALDO A PAGAR 0,00