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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AGÊNCIA HOLY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 22717 Data de lançamento: 04/10/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SALA DO EMPREENDEDOR
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CONTEÚDO COM CARDS PARA INSTAGRAM, FEED E STORIES REFERENTE À AÇÕES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 90,00 3.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2022 SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CONTEÚDO COM CARDS PARA INSTAGRAM, FEED E STORIES REFERENTE À AÇÕES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 3.600,00
04/10/2022 LIQ NT 1663 3.600,00
27/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22717/2022 AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 3.490,60
27/10/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22717/2022 109,40
TOTAL 3.600,00 3.600,00 3.600,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 27/10/2022 109,40 Lançada
TOTAL   109,40