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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 22720 Data de lançamento: 04/10/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: DESPESAS COM LABORATORIO DA- UPA
Fonte de Recurso: SALVAR/SAMU/UPA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RELATORIO ATENDIMENTO UPA-FW DO MÊS SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 167/2021 2.312,80 2.312,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2022 RELATORIO ATENDIMENTO UPA-FW DO MÊS SETEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 167/2021 2.312,80
04/10/2022 LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 286/2022 POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. 2.312,80
14/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22720/2022 LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA - 84521 1.964,58
14/10/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 22720/2022 348,22
TOTAL 2.312,80 2.312,80 2.312,80
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 14/10/2022 348,22 Lançada
TOTAL   348,22