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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 22722 Data de lançamento: 04/10/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PARAFUSO 8X20MM AÇO 8.8 2,80 11,20
2.00 PARAFUSO 10X20MM 8.8 4,80 9,60
2.00 ABRAÇADEIRA 9MM 19 27 5,50 11,00
2.00 ABRAÇADEIRA 14MM 51 64 16,00 32,00
5.00 PRAFUSO 8X80 SEXTAVADO 8.8 5,00 25,00
1.00 COMANDO VÁLVULA ADMISSÃO 1.790,00 1.790,00
1.00 CORREIA DENTADA COM 178 DENTES 480,00 480,00
1.00 TENSOR CORREIA 719,00 719,00
4.00 ARRUELA 10MM LISA 0,85 3,40
6.00 ARRUELA 6MM LISA 0,65 3,90
4.00 BALANCIM VALVULA 290,00 1.160,00
1.00 CORREIA 129,00 129,00
2.00 PORCA 10MM TRAVANTE 3,25 6,50
6.00 PORCA 6MM 0,85 5,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2022 PARAFUSO 8X20MM AÇO 8.8 PARAFUSO 10X20MM 8.8 ABRAÇADEIRA 9MM 19 27 ABRAÇADEIRA 14MM 51 64 PRAFUSO 8X80 SEXTAVADO 8.8 COMANDO VÁLVULA ADMISSÃO CORREIA DENTADA COM 178 DENTES TENSOR CORREIA ARRUELA 10MM LISA ARRUELA 6MM LISA BALANCIM VALVULA CORREIA PORCA 10MM TRAVANTE PORCA 6MM 4.385,70
04/10/2022 LIQ NT 019145 4.385,70
21/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22722/2022 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 4.385,70
TOTAL 4.385,70 4.385,70 4.385,70
SALDO A PAGAR 0,00