| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
| Número do empenho: | 2283 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PINTURAS DEMARCAÇAO ZEBRADOS - | 1.987,35 | 1.987,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | SERVIÇO DE PINTURAS DEMARCAÇAO ZEBRADOS - | 1.987,35 | ||
| 01/02/2022 | LIQ NT 049 | 1.987,35 | ||
| 09/02/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.987,35 | ||
| TOTAL | 1.987,35 | 1.987,35 | 1.987,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||