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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 22861 Data de lançamento: 05/10/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 ÁGUA S/ GÁS C/ 12 UN 15,48 123,84
6.00 ÁGUA C/ GÁS FD C/12UN 19,08 114,48
30.00 CAIXA DE CAFÉ 500G 18,90 567,00
5.00 AÇÚCAR 5KG 17,90 89,50
5.00 ADOÇANTE LIQ 100ML 3,99 19,95
5.00 ADOÇANTE EM SACHÊ 8,99 44,95
5.00 FILTRO 102 P/ CAFÉ 4,49 22,45
5.00 GUARDANAPO PEQUENO PCT 1,69 8,45
10.00 CHÁ (CAIXINHA) 3,99 39,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2022 ÁGUA S/ GÁS C/ 12 UN ÁGUA C/ GÁS FD C/12UN CAIXA DE CAFÉ 500G AÇÚCAR 5KG ADOÇANTE LIQ 100ML ADOÇANTE EM SACHÊ FILTRO 102 P/ CAFÉ GUARDANAPO PEQUENO PCT CHÁ (CAIXINHA) 1.030,52
05/10/2022 liq nt 12441 1.030,52
14/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22861/2022 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 1.018,15
14/10/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 22861/2022 12,37
TOTAL 1.030,52 1.030,52 1.030,52
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 14/10/2022 12,37 Lançada
TOTAL   12,37