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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 22883 Data de lançamento: 06/10/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 DISCO DE FREIO DIANT 315,00 630,00
1.00 PASTILHA 299,00 299,00
1.00 PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRO 199,00 199,00
2.00 OLEO CAIXA 80W90 65,00 130,00
1.00 REPARO DA MOLA/ PASTILHA FREIO 299,00 299,00
2.00 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO C/ ROLAMENTO 575,00 1.150,00
1.00 LIQUIDO FREIO 4 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2022 DISCO DE FREIO DIANT PASTILHA PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRO OLEO CAIXA 80W90 REPARO DA MOLA/ PASTILHA FREIO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO C/ ROLAMENTO LIQUIDO FREIO 4 2.752,00
06/10/2022 LIQ NT 1055 2.752,00
21/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22883/2022 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 2.752,00
TOTAL 2.752,00 2.752,00 2.752,00
SALDO A PAGAR 0,00