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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 23011 Data de lançamento: 06/10/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FUSIVEL LAMINA 20A 1,00 1,00
1.00 FUSIVEL LAMINA 17020 20A 1,00 1,00
1.00 LAMPADA 2 POLO 12V 5W 10,00 10,00
1.00 RELE AUXILIAR 40A 12V 25,00 25,00
2.00 LAMPADA H7 12V 55W 50,00 100,00
1.00 LAMPADA H1 12V 55W 35,00 35,00
2.00 LAMPADA BASE VIDRO 12V 5W 10,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2022 FUSIVEL LAMINA 20A FUSIVEL LAMINA 17020 20A LAMPADA 2 POLO 12V 5W RELE AUXILIAR 40A 12V LAMPADA H7 12V 55W LAMPADA H1 12V 55W LAMPADA BASE VIDRO 12V 5W 192,00
06/10/2022 LIQ NT 8384 192,00
26/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23011/2022 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 192,00
TOTAL 192,00 192,00 192,00
SALDO A PAGAR 0,00