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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 23355 Data de lançamento: 20/10/2022
Tipo de empenho: ENCARGOS FINANCIAMENTO BADESUL - CONTRATO 006/2018
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 3290.22.01.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: FINANCIAMENTO BADESUL CONTRATO 06/2018
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
JUROS ENCARGOS REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM BADESUL No 06/2018 3.250,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2022 JUROS ENCARGOS REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM BADESUL No 06/2018 3.250,95
20/10/2022 JUROS ENCARGOS REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM BADESUL No 06/2018 3.250,95
20/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23355/2022 CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS - 42710 3.250,95
20/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23355/2022 CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS - 42710 3.250,95
20/10/2022 LANAÇAMETO NA CONTA ERRADA -3.250,95
TOTAL 3.250,95 3.250,95 3.250,95
SALDO A PAGAR 0,00