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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GELSON DA SILVA FERREIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 23417 Data de lançamento: 21/10/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: FREDERICO EM LUZ
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE CONSERTO EM COMPRESSOR, COM EMPREGO DE MATERIAIS (BIELA, CAPACITOR, NANOMETRO, JUNTA E ÓLEO) - EQUIPAMENTO UTILIZADO NA PRODUÇÃO DE ORNAMENTAÇÕES DO FREDERICO EM LUZ 440,00 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2022 SERVIÇO DE CONSERTO EM COMPRESSOR, COM EMPREGO DE MATERIAIS (BIELA, CAPACITOR, NANOMETRO, JUNTA E ÓLEO) - EQUIPAMENTO UTILIZADO NA PRODUÇÃO DE ORNAMENTAÇÕES DO FREDERICO EM LUZ 440,00
21/10/2022 LIQ NT 1041 440,00
10/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23417/2022 GELSON DA SILVA FERREIRA ME - 3817 431,20
10/11/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 23417/2022 8,80
TOTAL 440,00 440,00 440,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 10/11/2022 8,80 Lançada
TOTAL   8,80