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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TAIS DA ROCHA GIOVENARDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 23428 Data de lançamento: 24/10/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26.10.2022 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COGE-COMISSÃO DE GESTÃO DAS AÇÕES DA IST/AIDS 499,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2022 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26.10.2022 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COGE-COMISSÃO DE GESTÃO DAS AÇÕES DA IST/AIDS 499,00
24/10/2022 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 26.10.2022 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COGE-COMISSÃO DE GESTÃO DAS AÇÕES DA IST/AIDS 499,00
25/10/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23428/2022 TAIS DA ROCHA GIOVENARDI - 88546 499,00
TOTAL 499,00 499,00 499,00
SALDO A PAGAR 0,00