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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 23491 Data de lançamento: 25/10/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE DE DEUS MES 10/2022 702,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2022 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE DE DEUS MES 10/2022 702,92
25/10/2022 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MÃE DE DEUS MES 10/2022 702,92
01/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23491/2022 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 702,92
01/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23491/2022 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 694,49
01/11/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23491/2022 8,43
01/11/2022 ESQUECIDO DE RETER -702,92
TOTAL 702,92 702,92 702,92
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 01/11/2022 8,43 Lançada
TOTAL   8,43