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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 23591 Data de lançamento: 26/10/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2022 1.509,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2022 VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2022 1.509,75
26/10/2022 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2022 1.509,75
31/10/2022 Pagamento de Empenho 23591/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 218 1.509,75
TOTAL 1.509,75 1.509,75 1.509,75
SALDO A PAGAR 0,00