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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 23719 Data de lançamento: 26/10/2022
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2022 42.463,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2022 REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2022 42.463,86
26/10/2022 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2022 42.463,86
31/10/2022 Pagamento de Empenho 23719/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 234 42.463,86
TOTAL 42.463,86 42.463,86 42.463,86
SALDO A PAGAR 0,00