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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 23803 Data de lançamento: 26/10/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2022 969,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2022 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2022 969,60
26/10/2022 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2022 969,60
31/10/2022 Pagamento de Empenho 23803/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 969,60
TOTAL 969,60 969,60 969,60
SALDO A PAGAR 0,00