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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FUNDO FASSM

Dados do Empenho
Número do empenho: 23917 Data de lançamento: 26/10/2022
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR
Natureza da despesa: REPASSE AO FUNDO FASSM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Encargos referente folha mes FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2022 1.017,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2022 Encargos referente folha mes FOLHA DE PGTO OUTUBRO DE 2022 1.017,98
26/10/2022 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 10/2022 1.017,98
08/11/2022 Pagamento de Empenho 23917/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 995 1.017,98
TOTAL 1.017,98 1.017,98 1.017,98
SALDO A PAGAR 0,00