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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 24013 Data de lançamento: 28/10/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOHN ONGMAN MES 10/2022 379,03 379,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2022 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOHN ONGMAN MES 10/2022 379,03
28/10/2022 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE JOHN ONGMAN MES 10/2022 379,03
11/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24013/2022 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 374,49
11/11/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 24013/2022 4,54
TOTAL 379,03 379,03 379,03
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 11/11/2022 4,54 Lançada
TOTAL   4,54