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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 24172 Data de lançamento: 31/10/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á NOVA PETRÓPOLIS NOS DIAS 03,04 NOVEMBRO/2022 PARTICIPAR MISSÃO MONTE BELO DO SUL E FESTURIS. 652,50 652,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2022 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á NOVA PETRÓPOLIS NOS DIAS 03,04 NOVEMBRO/2022 PARTICIPAR MISSÃO MONTE BELO DO SUL E FESTURIS. 652,50
31/10/2022 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á NOVA PETRÓPOLIS NOS DIAS 03,04 NOVEMBRO/2022 PARTICIPAR MISSÃO MONTE BELO DO SUL E FESTURIS. 652,50
04/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24172/2022 ALESSANDRO MOLOSSI - 100663 652,50
TOTAL 652,50 652,50 652,50
SALDO A PAGAR 0,00