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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008

Dados do Empenho
Número do empenho: 24295 Data de lançamento: 03/11/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE TROCA PARA CHOQUE DIANTEIRO 230,00 230,00
1.00 SERVIÇO DE TROCA FAROL LADO DIREITO 400,00 400,00
1.00 SERVIÇO DE TROCA GRADE DIANTEIRA 100,00 100,00
1.00 SERVIÇO DE TROCA DE PROTETOR PARA-LAMA 160,00 160,00
1.00 SERVIÇO DE TROCA DE DUAS TRAVESSAS CENTRAIS 220,00 220,00
1.00 SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR ÁGUA 350,00 350,00
1.00 SERVIÇO DE TROCA DE GRADE DIANTEIRA 950,00 950,00
1.00 SERVIÇO DE PINTURA PARA CHOQUE 400,00 400,00
1.00 SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO 1.390,00 1.390,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2022 SERVIÇO DE TROCA PARA CHOQUE DIANTEIRO SERVIÇO DE TROCA FAROL LADO DIREITO SERVIÇO DE TROCA GRADE DIANTEIRA SERVIÇO DE TROCA DE PROTETOR PARA-LAMA SERVIÇO DE TROCA DE DUAS TRAVESSAS CENTRAIS SERVIÇO DE TROCA DE RADIADOR ÁGUA SERVIÇO DE TROCA DE GRADE DIANTEIRA SERVIÇO DE PINTURA PARA CHOQUE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO SERVIÇO DE SOLDA 4.800,00
03/11/2022 LIQ NT 050 4.800,00
23/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24295/2022 RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 - 100671 4.800,00
TOTAL 4.800,00 4.800,00 4.800,00
SALDO A PAGAR 0,00