Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
24301 |
Data de lançamento: |
03/11/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
253.38 |
Diesel S-10.
Finalidade: DUCATO VAN IWC-8584 - cedido Lar São Francisco, ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash |
6,45 |
1.634,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/11/2022 |
Diesel S-10.
Finalidade: DUCATO VAN IWC-8584 - cedido Lar São Francisco, ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash |
1.634,31 |
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03/11/2022 |
LIQ NT 624 |
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1.634,31 |
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01/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24301/2022
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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1.630,39 |
01/12/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 24301/2022 |
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3,92 |
TOTAL |
1.634,31 |
1.634,31 |
1.634,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
01/12/2022 |
3,92 |
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Lançada |
TOTAL |
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3,92 |
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