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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 24372 Data de lançamento: 04/11/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMPADA 2 POLO SINALEIRA 24V 25,00 50,00
2.00 LAMPADA LARANJA 1 POLO 24V 45,00 90,00
4.00 LAMPADA 67 24V 15,00 60,00
3.00 LENTE TRASEIRA 42,00 126,00
1.00 FIOS, TERMINAIS, ESPAGUETES E CABOS 45,00 45,00
1.00 CONECTOR 35,00 35,00
1.00 LAMPADA H7 24V 85,00 85,00
1.00 LENTE LATERAL 15,00 15,00
1.00 SINALEIRA LATERAL 85,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2022 LAMPADA 2 POLO SINALEIRA 24V LAMPADA LARANJA 1 POLO 24V LAMPADA 67 24V LENTE TRASEIRA FIOS, TERMINAIS, ESPAGUETES E CABOS CONECTOR LAMPADA H7 24V LENTE LATERAL SINALEIRA LATERAL 591,00
04/11/2022 LIQ NT 5634 591,00
10/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24372/2022 GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 591,00
TOTAL 591,00 591,00 591,00
SALDO A PAGAR 0,00