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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 2440 Data de lançamento: 02/02/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PLUG ROSCAVEL - 3,50 3,50
1.00 TE SOLDAVEL 50MM - 9,50 9,50
18.00 TUBO SOLD 50MM - 21,00 378,00
1.00 ADESIVO PVC - 22,50 22,50
1.00 REGISTRO ESF VS COMPACTO SOLD 50MM - 65,00 65,00
6.00 BUCHA RED SOLD CURTA 50X40MM - 4,75 28,50
1.00 BUCHA RED SOLD LONGA 50X25MM - 5,80 5,80
1.00 LIXA PANO P/FERRO - 3,80 3,80
4.00 LUVA SOLDAVEL 50MM - 5,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2022 PLUG ROSCAVEL - TE SOLDAVEL 50MM - TUBO SOLD 50MM - ADESIVO PVC - REGISTRO ESF VS COMPACTO SOLD 50MM - BUCHA RED SOLD CURTA 50X40MM - BUCHA RED SOLD LONGA 50X25MM - LIXA PANO P/FERRO - LUVA SOLDAVEL 50MM - BUCHA RED CURTA - CAP SOLDAVEL 20MM - 538,20
02/02/2022 LIQ NT 3777 538,20
09/02/2022 Pagamento via Retorno Bancário 538,20
TOTAL 538,20 538,20 538,20
SALDO A PAGAR 0,00