| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEIVIS SEPP ME |
| Número do empenho: | 24412 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE DISPLAY EM CLIMATIZADOR DE AR Finalidade: SEDE DO SAMU | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE DISPLAY EM CLIMATIZADOR DE AR Finalidade: SEDE DO SAMU | 350,00 | ||
| 07/11/2022 | LIQ NT 241 | 350,00 | ||
| 15/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24412/2022 DEIVIS SEPP ME - 89703 | 335,19 | ||
| 15/12/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24412/2022 | 14,81 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 15/12/2022 | 14,81 | Lançada | |
| TOTAL | 14,81 |