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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 24512 Data de lançamento: 09/11/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 16 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2022 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para construção da nova cozinha e reforma para adequação do novo refeitório e banheiros da EMEF Duque de Caxias, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico- financeiro e projeto 120.949,13 120.949,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 184/2022 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para construção da nova cozinha e reforma para adequação do novo refeitório e banheiros da EMEF Duque de Caxias, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico- financeiro e projeto 120.949,13
07/12/2022 VALESCA BONAFÉ CENTENARO - ENGENHEIRA CIVIL 29.411,41
12/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24512/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 29.037,85
12/12/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24512/2022 373,56
19/01/2023 LIQUIDADO POR ANA CAROLINE QUATRIN ENGENHEIRA CIVIL DESSE MUNICIPIO. 43.351,64
20/01/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 134 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 24512/2022 - REF. JANEIRO/2023 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 42.618,78
20/01/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24512/2022 732,86
16/02/2023 ANA C.QUATRIN - ENGENHEIRA CIVIL CFE NFES:2023136 11.782,69
08/03/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24512/2022 - REF. FEVEREIRO/2023 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 11.583,09
08/03/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24512/2022 199,60
27/03/2023 TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1847/2022 -29.319,23
17/05/2023 LIQUIDADO CONFORME NFS Nº 148, POR ANA CRISTINA QUATRIN ENGENHEIRA CIVIL. 7.084,16
07/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, NFS Nº 148 PAGTO. REF. EMPENHO 24512/2022 - REF. MAIO/2023 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 7.084,16
TOTAL 91.629,90 91.629,90 91.629,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 12/12/2022 373,56 4103/2022 Lançada
ISS FORNECEDORES 20/01/2023 732,86 69/2023 Lançada
ISS FORNECEDORES 08/03/2023 199,60 307/2023 Lançada
TOTAL   1.306,02