Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
24682 |
Data de lançamento: |
16/11/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
62 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml.
Finalidade: SAÚDE - COLETA DE SANGUE DIA 23/11/2022 NO POSTO DE SAÚDE DR. AYRES CERUTTI |
17,60 |
35,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2022 |
Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml.
Finalidade: SAÚDE - COLETA DE SANGUE DIA 23/11/2022 NO POSTO DE SAÚDE DR. AYRES CERUTTI |
35,20 |
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07/12/2022 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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35,20 |
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14/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24682/2022
D TROMBETA EPP - 83901 |
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35,20 |
TOTAL |
35,20 |
35,20 |
35,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.