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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: OSCAR GARCIA CRUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 24700 Data de lançamento: 17/11/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS Á PALMEIRA DAS MISSÕES NOS DIA 11 E 16 NOVEMBRO/2022 NO TRANSPORTE DE INFANTE AO DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL.VEÍCULO PLACAS AIR CROSS IXF-7485 189,50 189,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2022 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS Á PALMEIRA DAS MISSÕES NOS DIA 11 E 16 NOVEMBRO/2022 NO TRANSPORTE DE INFANTE AO DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL.VEÍCULO PLACAS AIR CROSS IXF-7485 189,50
17/11/2022 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS Á PALMEIRA DAS MISSÕES NOS DIA 11 E 16 NOVEMBRO/2022 NO TRANSPORTE DE INFANTE AO DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL.VEÍCULO PLACAS AIR CROSS IXF-7485 189,50
02/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24700/2022 OSCAR GARCIA CRUZ - 105666 189,50
TOTAL 189,50 189,50 189,50
SALDO A PAGAR 0,00