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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 24719 Data de lançamento: 17/11/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 NOVEMBRO/2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS. 679,50 679,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2022 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 NOVEMBRO/2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS. 679,50
17/11/2022 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 NOVEMBRO/2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE CURSOS. 679,50
21/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24719/2022 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 679,50
TOTAL 679,50 679,50 679,50
SALDO A PAGAR 0,00