Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
24804 |
Data de lançamento: |
18/11/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
352.80 |
DIESEL COMUM
Finalidade: MICRO ONIBUS IVECO IRO-7824, ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558 novo |
5,97 |
2.106,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2022 |
DIESEL COMUM
Finalidade: MICRO ONIBUS IVECO IRO-7824, ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558 novo |
2.106,19 |
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18/11/2022 |
LIQ NT 041.998 |
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2.106,19 |
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12/12/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24804/2022
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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2.101,14 |
12/12/2022 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 24804/2022 |
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5,05 |
TOTAL |
2.106,19 |
2.106,19 |
2.106,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
12/12/2022 |
5,05 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,05 |
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